淺議信託公司內部審計

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淺議信託公司內部審計
摘 要:國際內部審計師協會制訂的《內部審計實務標準》(2003年修訂本,以下簡稱《標準》對內部審計作了定義:“內部審計是一種獨立的、客觀的保證工作與諮詢活動,它的目的'是爲機構增加價值並提高機構的運作效率。”它採取系統化、規範化的方法來對企業的風險管理、控制及治理程序進行評價進而提高它們的效率,幫助機構實現它的目標。就信託業公司的內部審計來談談自已的看法。