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2017內審師《內部審計》練習題及答案
02-131.某金融機構的內部審計師正開展審計,以評價該機構的投資和貸款業務。在上一年度,該機構在監控投資和貸款業務量方面採用了新的政策和程式。審計師還了解到該機構在去年投資於一些新型的金融工具,並運用大量的衍生金融工... -
2015年國際內審師考試必備知識點
01-131、具備一定的內部審計的知識。作為內部審計人員,掌握一定的審計知識是關鍵,就像醫生需要掌握一定的`醫術一樣是最起碼的要求。2、具備一定的財務知識。財務作為企業核心,除專門的資訊中心外,歸集的資訊最為全面,掌握一定... -
2017內審考試《經營管理》模擬練習及答案
02-131.下列行為哪一項不會削弱內部審計師的客觀性:ⅰ.建議新資訊系統的應用程式的控制標準。ⅱ.為執行新的計算機應用程式編寫程式初稿,確保建立了恰當的控制。ⅲ.在新的計算機應用程式安裝之前,檢查其程式。a.僅有ⅰ;b.僅有... -
2016內審師考試經營分析與資訊科技練習題及答案
03-29通過應用以下哪項措施可以最大程度地降低一個分散式資訊科技系統完全停止執行的可能性?A、例外報告B、故障弱化保護C、備份和恢復D、資料檔案安全性答案:B解題思路:答案A、C、D均不正確。見題解B。答案B正確。某個點的... -
內審師考試內部審計精選練習題及答案2017
04-151.某機構欲確定以廣播電臺、電視臺和報紙為組合廣告方式,以便在增加銷售和改善公眾形象方面達到最優的理想效果。以下哪項技術最適合應用:a.集思廣益法;b.價值分析法;c.頭腦風暴法;d.強制精煉法。答案:b解析:答案(a)不正... -
國際內審師業務知識點:評估證據
03-28評估並不是護亂猜測,而是在一定的基礎以及證據上做出的合理評價與估計。本站小編整理了部分關於評估證據的資料,歡迎大家閱讀學習。評估證據Evaluatetherelevance,sufficiencyandcompetenceofevidence評估證據的相關性、... -
國際內審師考試《內部審計基礎》關於內部控制的知識點
02-13國際內審師考試《內部審計基礎》關於內部控制的知識點導語:2016年國際註冊內部審計師備考緊張進行中,為助力同學們更好地備考,下面是小編為大家整理的國際內審師考試《內部審計基礎》關於內部控制的知識點,希望對同學們有... -
如何將內審和管理評審活動與年度工作會議合併實施
07-11作為ISO9001貫標企業,內審和管理評審被規定為必須開展的活動。雖然ISO9000族標準對內審和管理評審活動能給企業帶來的好處作了周密地解釋,也還是有許多企業感覺這些活動佔用了太多的寶貴經營時間和精力。特別是那些沒有... -
2017內審師考試《審計基礎》練習題及答案
02-131、《標準》特別規定了對內部審計師工作的監督必須連續地進行。下列有關監督的說法正確的有:I.“連續地”意味著監督貫穿於審計的計劃、檢查、評價、報告以及後續審計等各階段。II.監督同樣應當擴充套件至培訓、時間報告、... -
2017國際內審師考試《審計業務》備考練習及答案
03-271.在評價製造業公司計算機化採購活動的業務中,以下哪項應包含在業務工作底稿的永久性檔案部分:a.計算機程式檔案的副本(或與此有關的詳細內容);b.用內部審計師編制的程式來列印輸出資料並檢驗資料;c.對上年工作底稿的修... -
以經營審計為主題在參與中發揮內審上風
04-16一、石油內部審計的機制中國石油總部設有九個部分,其中包括獨立設定的審計部。審計部由黃炎總裁直接領導。黃總對內部審計工作非常重視,公司內部審計的定位、目標、職能、機構、人才配置、年度工作計劃、經費預算,都是總... -
2017內審師考試《審計作用》單選題練習及答案
05-091、某公司正計劃在它的一個生產分公司開發並實施一個新的電算化採購訂貨系統。生產副總經理要求內部審計師加入負責實施該專案的小組。該小組是由來自財務、生產、採購和市場部門的代表組成的。首席審計執行官希望承... -
2017內審師考試《審計基礎》多選題練習及答案
02-131.內部審計職業道德基本原則包括(BDEG)A獨立B客觀C公正D誠信E勝任F審慎G保密2.內部審計的職能和作用包括(DF)A監督B鑑證C評價D確認E服務F諮詢G建議H指導3.內部審計組織上的獨立性是指在業務上要向(AB)報告工作。A.董... -
內審培訓總結
03-16總結是對某一特定時間段內的學習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書面材料,它可以有效鍛鍊我們的語言組織能力,讓我們一起認真地寫一份總結吧。總結你想好怎麼寫了嗎?下面是小編整理的內審培訓總結,希望能夠幫助... -
分析大資料時代的企業內審特徵論文
10-06當“物聯網”、“雲端計算”我們還沒有理解清楚時,又出了一個新的IT名詞“大資料”,它會對企業內部審計產生影響嗎?筆者認為,大多數的企業內部審計人員都不能說清晰。那麼什麼是“大資料”呢?大資料既是一個對外部資料應用環... -
2017內審師考試《審計作用》精選練習及答案
02-131、以下()項活動代表購併後製造業公司的最大風險,因此最應該進行審計A.預付款資金的合併;B.採購職能的合併;C.法律職能的合併;D.營銷職能的合併。【正確答案】:B【答案解析】:根據標準2210.A1,在規劃業務時,內部審計師應確... -
2016年國際內審師考試答題方法
10-192016年國際內審師考試有四次,接下來的考試時間是2日-11日,下面本站小編為大家分享最新國際內審師考試最新答題方法,歡迎閱讀!考試答題方法1.運用排除法如果一下子找不到正確答案,應首先排除明顯不合理或不正確的答案,由於... -
2016年國際內審師考試經營分析和資訊科技試題
03-28為了幫助各位考生進行更好的複習,本站小編為大家整理了部分關於內審師考試的練習題,歡迎大家閱讀學習,更多的的試題請關注應屆畢業生培訓網哦。1下列原材料相關損失專案中,應計入營業外支出的是A.意外災害造成的原材料損... -
內審會計崗位職責 規章制度
03-09內審會計崗位職責_規章制度在充滿活力,日益開放的今天,制度使用的情況越來越多,制度是指一定的規格或法令禮俗。什麼樣的制度才是有效的呢?以下是小編收集整理的'內審會計崗位職責_規章制度,歡迎大家借鑑與參考,希望對大家... -
企業內審檢查表範本
02-13對於內審員來說,企業內審檢查表是我們工作中經常用到的工具,本站小編下面為你整理了企業內審檢查表的範本,希望對你有所幫助。企業內審檢查表範本1XXX有限公司內審檢查表編號:NO:涉及過程管理評審稽核區域管理層稽核員過程... -
2016國際內審師《內部審計基礎》練習題
05-09距離2016年國際內審師考試的時間越來越近了,剩下的複習時間已經不多,本站小編為各位正在備考的考生帶來一份《內部審計基礎》的練習題,希望能對大家有幫助,更多內容請關注本站!1、以下()項活動代表購併後製造業公司的最大... -
談計算機在企業內審工作中的應用
03-04隨著市場經濟的發展,內部工作的作用顯得越來越重要,企業內審計工作也越來越被管理層所重視,尤其是在大中型企業或企業集團,內部審計不僅僅被賦予核查財務管理的合規,財會核算的真實準確,內控制度的完善,甚至被賦予更... -
國際內審師考試模擬題及答案2017
05-091、兩個公司剛剛合併。審計委員會要求兩個公司的內部審計人員評估合併後的風險。一個經理建議審計團隊共同檢查公司文化和上層的論調來識別與合併相關的控制風險。下面哪一項陳述正確?A.組織文化的不同應該被系統的加... -
2017年國際內審師考試練習題及答案
02-131、用下列資料回答問題:某中國公司同意採用一增值網路為公司的電子資料切換及電子基金轉換業務提供程式碼服務和資訊交流。在轉移資料到增值網路VAN之前,公司施行了線上交易流程。內部審計師有責任對該流程進行評估。另外... -
將企業內部審計職能推向社會是提升內審質量的必由之路
07-09【摘要】文章採用調查問卷的方式,通過對山西省國有企業的調查,分析了企業內部審計存在的問題。從轉變觀念、機構改革、人員素質、內外溝通風險控制幾方面探討了內部審計外部化的必要性和實現途徑。【關鍵詞】內部審計;外...