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公司費用報銷管理制度範文

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在現在的社會生活中,大家逐漸認識到制度的重要性,制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。到底應如何擬定製度呢?下面是小編爲大家收集的公司費用報銷管理制度範文,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。

公司費用報銷管理制度範文

公司費用報銷管理制度範文1

  一、 目的

  爲加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節約用成本,特制訂本制度。   二、 適用範圍   本制度適用於市場部及其它相關部門。   三、 出差管理   1、 員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經部門經理同意後,報市場總監批准(可電話確認)。   2、 員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。   四、 差旅費   差旅費是指公司員工外出公幹期間爲完成預定任務所發生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。   1、 員工出差使用交通工具爲火車、汽車、輪船等普及工具。   2、 特殊情況,經公司領導批准後,可選擇飛機。   3、 違反公司規定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)   4、 市場交通工具應使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據上註明起始地點和原因。   5、 員工出差期間,標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。   6、 員工外出期間產生的公務費,如郵電費、文件複印費、傳真費等,實報實銷。   7、 辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內,扣除私人話費,實報實銷。

公司費用報銷管理制度範文2

1.總則: 爲了充分利用互聯網的信息化運作優勢,提高信息傳遞、處理效率,確保安全;節約公司的快遞成本,規範快遞物品 的收發管理,避免造成公司資料的丟失及浪費。

2.適用範圍:本公司所有員工均屬之

3.定義: 3.1 快遞物品:指員工因工作需要,向外部寄送文件,資料, 配件,樣品以及其他貨品等。 (銷售儀器和銷售試劑的發貨除外)

4. 組織與職責:

4.1:值班門衛:負責公司郵件、零散快遞物品的收發管理。

4.2:物流部: 負責公司郵件、快遞物品的寄發管理。

4.3:各部門: 遞。

4.4:各部門負責對本部門的快遞費進行管控。

5.流程圖:(略)

6 .執行說明:

6.1 快遞的簽收與發送 寄件人必須按照本辦法規定的寄件要求寄發快

6.1.1 快遞的接收

值班門衛收到文件,資料,貨物等快遞物品時,要及 時通知轉交給相關部門人員。

物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收, 以備查驗覈對。

除特殊情況外,如貨物中指定的接收人不在,電話通 知本人是否接受,同意的可指定委託人代爲簽收。原則上各部門 人員應代收。 6.1.2 快遞的寄發

因工作需要,需向外部寄送文件,資料,貨物及其他物 品者必須到物流部填寫《郵件快遞寄發登記表》進行登記,經部 門負責人審批後交物流部, 由物流部聯繫快遞公司統一發送。 各 ( 需求部門於每日 16:30 前送至物流部)

未經登記或需快遞物品無部門負責人審批的, 物流部可 拒接受理,對於不合格的件退回發件人。

快遞公司的選擇: 選擇的原則是合理、 負責任、 低成本; 寄件人必須根據所寄物品的性質,合理、負責任的選擇性價比高 的快遞公司,以低成本完成寄件。能以普通郵寄處理的不選擇快 遞。

各需求人員必須在《郵件快遞寄發登記表》上詳細註明 收件人姓名,地址,所寄物品名稱,以及快遞承運單位及快遞單 號,以備查驗覈對,如資料登記不清或不完整者,物流部有權要 求當事人將資料完善,對於無故拒不按要求填寫,且物流要求無效者,物流部有權拒發該物品,並將情況報備部門負責人處理。

填寫快遞單: 用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細資 料(地址、收件人、聯繫電話、郵編等) 。

7. 寄件相關規定:

7.1.1 物件分類: A 類:緊急件;B 類:貴重件(如票據、證件、貴重配件或 物品等) 類:普通件(如資料、文件、普通配件等) 類: ;C ;D 普通信函、賀卡等。

7.1.2 快遞公司選擇參照表 序 號 1 2 寄 件 類 選擇快遞公司 型 A B 發順豐快遞 發 EMS 或順豐快 遞 3 4 C D 發一般的快遞公司 郵政(發平信)

(物流部將提供各快遞公司的優勢特點及價格,供參考選 擇)

7.1.3 普通物品、公司樣本、普通資料類原則上均選一般的'快遞 公司(非順豐快遞) ,若是特急件貴重配件或物品,方可選順豐 快遞等郵寄方式。

7.1.4 嚴禁公費寄私人物品,一經發現按該單快遞費的 10 倍處 罰。

7.1.5 爲便於寄回公司物品損壞時的索賠,外派人員必須選擇有 資質能出具發票的快遞物流公司。

7.1.6 寄回公司的物品,由寄件人直接付款,物流部自本通知發 出之日起將不再支付快遞公司到付付款, 公司任何人不得選擇到 付付款方式,否則造成的耽誤損失由經辦人承擔。

7.1.7 如發生物流部提貨寄回公司物品(含退換、返修儀器及試 劑)產生的費用,動用到物流部備用金的,將歸各業務部門費用 覈算。

8.執行時間: 凡以往發文與本文不一致的,以本文爲準《郵件快遞收發管理制度》從下發之日起執行。

公司費用報銷管理制度範文3

公司費用報銷制度

1、目的

爲了加強公司財務管理,強化費用控制。

2、適用範圍

公司員工費用報銷管理。

3、職責

3.1客服部負責制度的制定;

3.2各部門負責按照制度執行。

4、內容

4.1費用報銷審批權限:

4.1.1公司的費用開支均由各部門經理負責審覈,財務覈實,但最終批覈權由總 經理審批。

4.1.2如遇總經理外出,又急需於支付時,可按下列情況處理:

費用在300元以下的,經部門經理審批後,財務可予以先行報銷;

費用在300元以上的,先由部門經理向總經理報告,再由總經理口頭(電話)或書面(傳真、E-mail)指示財務人員先行處理。

以上兩種情況,財務部出納必須待總經理回來時,再將有關單據交給補籤。

4.1.3具審批權限的人員,不得籤涉及自己的費用,其費用由其上級主管負責籤 批。

4.1.4所有的費用開支必須先獲享有審批權人同意,才能實施。不得“先斬後奏”。

4.2費用報銷流程:

4.2.1當費用發生後,受款人必須在三天內填寫有關的報銷憑證,並辦妥本部門的審批手續,再送往財務審覈,超出三天的費用不予報銷,責任自負。

4.2.2.財務部必須認真、負責地審查有關的報銷憑證及原始單據,重點要審查其內容是否真實合理,計算是否正確無誤,手續是否完備無缺,有無違反公司規定和作弊嫌疑。如有異議時,財務應當拒絕受理,並退回當事人重新辦理。情節嚴重的,必須立即報至其部門經理及總經理。

4.2.3由部門經理審批無誤後,經財務審覈無誤的單據,應由財務送給總經理審批。

4.2.4財務在收到經獲總經理批覈的單據時,應在一天內,足額地支付有關款項給受款人,並在費用報銷單上簽收。

4.2.5受款人到財務處領取款項,在收款時,應當麪點清款項。

4.3借款:

4.3.1當事人因公辦理涉及到費用需借款,必須填寫借款申請單。

4.3.2借款時寫清借款的理由或用途,當日借款金額在300元(含)以內的經部門經理審覈。借款金額超過300元時,除完成以上程序外,還須上報至總經理報準後方可支付。

4.3.3借款人在辦妥相應的事項後,應及時辦理報銷手續,儘快與財務結算清楚。

4.3.4、借款人在財務處已有借款沒有還清時,財務有權拒付二次借款。

4.3.5當借款人不及時結清借款之項目時,財務有權從薪資中抵扣。

4.4重點費用有關規定:

4.4.1工資:

每月15日爲職員薪資發放日。

薪資計算週期,每月1日至最後一日爲一個月週期,每月25日後入職當月不發放薪資,計入下一個月薪資內。

客服部在每月5日前,將上月各部門員工的“考勤情況”、“門票領取情況“上報財務。

財務在每月13日前,將所有員工的工資計算完畢,並交總經理籤批。

4.4.2交際應酬費:

一般人員不能以任何理由請客送禮,確因需請客送禮,應當掌握分寸,發生金額在100元以下,事先須經部門經理同意。如發生額在200元以上/餐次的,必須先獲總經理的批准。

一次的金額應控制在人均50元以內,如發生額在500元以上的,必須有證明人簽字。

一次發生的交際費,必須如實填寫清楚所應酬的項目方可報支。

市內交通費:

(1)因公事外出的車費可實報實銷;但必須註明起止地和事由。

(2)交通工具均以公交車、專線、小巴、BRT爲主;

出租車費一般不予報銷,但特殊原因需打出租車時,應事先經部門經理同意方可。

4.5費用報銷的有關規定:

4.5.1每次報銷費用,必須在事項結束起3日內,特殊情況一週內完成,過期財務可不予報銷。

4.5.2有關費用必須按相關“費用報銷憑證”準確、如實地填寫,具體要求如下:

報銷憑證一律使用鋼筆或水筆填寫:

受款人姓名一律使用中文字書寫,字體要清楚。

所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫:

填報日期按填寫當日的日期填寫:

附件張數按所附單據數量填寫:

大、小寫金額必須填寫一致,不得塗改:

發票、收據必須分開填寫有關“費用報銷憑證”;

凡涉及購物或非本人事項的報銷,必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名;

4.5.3如填報未符合上述要求,財務部有權要求經辦人重新填報。

4.5.4所有費用報銷,必須憑“發票”或“收據”爲原始憑證,如確實無法取得原始票據的,須以“支付證明單”代替,並必須註明未能取得票據的原因。

4.5.5如遇有票據丟失的,將視同沒有發生費用,相關的損失由票據丟失人承擔。

4.5.6所有票據必須真實,如發現作弊時,財務將按票面金額的兩倍處罰當事人。

4.6關於辦公用品的採購及維修:

4.6.1各部門所需辦公用品必須於每月3日前上報客服部文員,由客服部進行審覈彙總,上報總經理審批。

4.6.2客服部根據審批採購計劃,填寫“借款單”,到財務借備用金採購。

4.6.3所採購的物品必須統一保管,領用物品時填寫領用表。

4.6.4辦公設備的維修,要求事先申請到客服部備案,由客服部負責,請專人維修及購置維修所需物件,各部門無權自行處理。

5、其它

5.1本規定由客服部制訂並歸口管理;

5.2本規定將會根據公司實際情況隨時修訂;

5.3本規定自簽發之日起實施。

  廈門博贊教育服務有限公司20xx年12月3日